Ako od dobavljača dobivamo odvojeno otpremnice i račune (fakture) onda fakture unosimo u sekciji prijem robe preko vrste dokumenta "Skladišna primka" koja skladište zadužuje količinski. Nakon prijema računa dobavljača radimo ulaznu kalkulaciju za te količine. Ulaznu kalkulaciju automatski generiramo iz skladišne primke ili grupnom obradom "Generiranje ulazne kalkulacije". Skladišna primka dobiva status "Kalkulirano".
1. Skladišna primka
2. Ulazna kalkulacija nastala iz ove primke:
Rad sa dokumentom je identičan opisanom u sekciji Prijem robe pa ga nećemo dodatno objašnjavati.